Factura 85127
Facturada 11/12/2024
Salida: PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS
Destino: INMO F
Total con IVA
$13,920.00
Pagos relacionados a la factura
ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
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2832 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 4 | Bancomer | 13920 | $13,920.00 | Deposito | SPEI RECIBIDOBAJIO/0005067444 030 0004000MATERIAL DE PAPELERIA | 07/Febrero/2019 o 07/Febrero/2019 | 2019-02-07 | ||
7990 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | PERMISO PODA ARBOLES GDL | 24/Abril/2019 o 24/Abril/2019 | 2019-04-24 | |
18966 | OUTSOURCING COMPLEMENTO EMPRESARIAL | 17 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | A1150 0171019 012180001315686398 | 17/Octubre/2019 o 18/Octubre/2019 | 2019-10-17 | |
18968 | OUTSOURCING COMPLEMENTO EMPRESARIAL | 17 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | A1149 0171019 012180001315686398 | 17/Octubre/2019 o 18/Octubre/2019 | 2019-10-17 | |
28185 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 6 | Banorte | 13920 | $13,920.00 | Deposito | BB7780013499 | SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:57:21, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ERONGARICUARO M, DE LA CLABE 030470900021242181 CON RFC MEM850101C42, CONCEPTO: corredizos papel picado, REFERENCIA: 7780013 CVE RAST: BB7780013499 | 28/Febrero/2020 o 28/Febrero/2020 | 2020-02-28 | |
39871 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 6 | Banorte | 13920 | $13,920.00 | Deposito | BB5402013509 | SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:33:01, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ERONGARICUARO M, DE LA CLABE 030470900021242835 CON RFC MEM850101C42, CONCEPTO: toners, REFERENCIA: 0000385 CVE RAST: BB5402013509 | 29/Julio/2020 o 29/Julio/2020 | 2020-07-29 | |
46474 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | GASTOS VARIOS 3CO 021320040403414970 | 09/Octubre/2020 o 09/Octubre/2020 | 2020-10-09 | |||
48218 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | TRASFERENCIA | 22/Octubre/2020 o 23/Octubre/2020 | 2020-10-22 | |
52315 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | 3CO GASTOS VARIOS 021320040403414970 | 30/Noviembre/2020 o 30/Noviembre/2020 | 2020-11-30 | |||
54362 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | alimentos encendido arbol navidad 030470900021242181 | 14/Diciembre/2020 o 15/Diciembre/2020 | 2020-12-14 | |
67665 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | fac | 06/Mayo/2021 o 07/Mayo/2021 | 2021-05-06 | |
79297 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | F51D9F702 EDWORLD SOLUCIONES 012320001123050895 | 26/Agosto/2021 o 01/Octubre/2021 | 2021-08-26 | |
90510 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | HONORARIOS IGUALA OCT 012680001134074898 | 15/Diciembre/2021 o 20/Diciembre/2021 | 2021-12-15 | |
93443 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Pago F A691,A690,A689 Q02 012180001941287611 | 20/Enero/2022 o 21/Enero/2022 | 2022-01-20 | |
110999 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO ATB 021320040558801166 | 16/Junio/2022 o 23/Junio/2022 | 2022-06-16 | |
118427 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Pago F A735,A738,A737 Q02 012180001941287611 | 28/Julio/2022 o 29/Julio/2022 | 2022-07-28 | |
119935 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO ATB 021320040558801166 | 04/Agosto/2022 o 22/Agosto/2022 | 2022-08-04 | |
119942 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | 100014330527000003742022 Q02 012180001103758373 | 04/Agosto/2022 o 10/Agosto/2022 | 2022-08-04 | |
134978 | PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITARIA DE EVENTOS | 7 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | Pago F A774,A775,A777 Q02 012180001941287611 | 06/Octubre/2022 o 07/Octubre/2022 | 2022-10-06 | |
145189 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 15 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO FACTURA 012320001011258770 | 22/Noviembre/2022 o 22/Noviembre/2022 | 2022-11-22 | |
146253 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 45 | BanBajio | 13920 | $13,920.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANAMEX Ordenante: COLEGIO NUEVA ITALIA AC Cuenta Ordenante: 002320700201653739 RFC Ordenante: CNI8605069H5 Referencia: 2343 Hora: 13:05:22 Clave de Rastreo: 085902979714333326 Concepto del Pago: FACTURA A 2343 Recibo # 101443666 | 29/Noviembre/2022 o 29/Noviembre/2022 | 2022-11-29 | ||
151831 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | FACTURA 012320001603588861 | 15/Diciembre/2022 o 16/Diciembre/2022 | 2022-12-15 | |
160110 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 13920 | $13,920.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institución contraparte: SANTANDER Ordenante: ADRIANA PENA COVARRUBIAS Cuenta Ordenante: 014320605372716672 Referencia: 451737 Hora: 10:07:58 Clave de Rastreo: 2023011940014BMOV0000443673320 Concepto del Pago: DISENO I Recibo # 8733382010254 | SPEI Recibido: Institución contraparte: SANTANDER Ordenante: ADRIANA PENA COVARRUBIAS Cuenta Ordenante: 014320605372716672 Referencia: 451737 Hora: 10:07:58 Clave de Rastreo: 2023011940014BMOV0000443673320 Concepto del Pago: DISENO I Recibo # 8733382010254 | 19/Enero/2023 o 19/Enero/2023 | 2023-01-19 | |
164267 | LOGISTICA Y MANIOBRAS VEGAS | 10 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | DEPOSITO FACTURA 012320004589244815 | 09/Febrero/2023 o 09/Febrero/2023 | 2023-02-09 | |
166749 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO COMPUCAD F 414940 002320432100072543 | 24/Febrero/2023 o 27/Febrero/2023 | 2023-02-24 | |
167053 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | servicios administrativo 072320002260439868 | 27/Febrero/2023 o 11/Abril/2023 | 2023-02-27 | |
168549 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 16 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | VERIFICACIONES GAMA SENSOR Y DSC | 02/Marzo/2023 o 20/Abril/2023 | 2023-03-02 | |
174022 | VOSTOKOFF | 38 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | AF OPERADORA | 31/Marzo/2023 o 31/Marzo/2023 | 2023-03-31 | |
178464 | DELMENT TRADING | 49 | BanBajio | 13920 | $13,920.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: PUBLISHOPS 888 SAS D E CV Cuenta Ordenante: 012180001172618295 RFC Ordenante: POO210604H13 Referencia: 2004230 Hora: 16:00:16 Clave de Rastreo: BNET01002304200026849821 Concepto del Pago: Pago filipina Recibo # 113906882 | 20/Abril/2023 o 21/Abril/2023 | 2023-04-20 | ||
189126 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 14 | Santander | 13920 | $13,920.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | ZAC BANQUETES APOYO OPERACIONES FICG 072320001913779300 | 08/Junio/2023 o 08/Junio/2023 | 2023-06-08 | |
203019 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 13920 | $13,920.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 9799528322 BNET 0197971230 Pago de renta | 31/Julio/2023 o 31/Julio/2023 | 2023-07-31 | ||
212933 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 73 | Bancomer | 13920 | $13,920.00 | Deposito | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 3171073314 BNET 0116375707 Iam2023199 | 08/Septiembre/2023 o 13/Octubre/2023 | 2023-09-08 | ||
247158 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 13920 | $13,920.00 | Deposito | PAGO SERVICIOS? | PAGO SERVICIOS? | 22/Enero/2024 o 23/Enero/2024 | 2024-01-22 | |
247725 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 50 | BanBajio | 13920 | $13,920.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: SERGIO CALDERON ZENTENO Cuenta Ordenante: 014320566082033852 RFC Ordenante: CAZS7402158U8 Referencia: 240124 Hora: 17:02:30 Clave de Rastreo: 2024012440014BMOV0000489822970 Concepto del Pago: FACTURA 555949 Recibo # 141641946 | 24/Enero/2024 o 25/Enero/2024 | 2024-01-24 | ||
254044 | GRUPO AGROCOMPOST | 89 | Base | 13920 | $13,920.00 | Deposito | 1109050120450 | GRUPO AGROCOMPOST S.P.R. DE RL DE CV | 20/Febrero/2024 o 20/Febrero/2024 | 2024-02-20 | |
256022 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 95 | Fondeadora | 13920 | $13,920.00 | Deposito | FACT CASA EASTER ZAC BANQUETES Y ALIMEN? | FACT CASA EASTER ZAC BANQUETES Y ALIMEN? | 29/Febrero/2024 o 29/Febrero/2024 | 2024-02-29 | |
257631 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 13920 | $13,920.00 | Deposito | VERIFICACIONES EDW // AVISO DE VIGILANCI? | VERIFICACIONES EDW // AVISO DE VIGILANCI? | 05/Marzo/2024 o 25/Marzo/2024 | 2024-03-05 | |
261696 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 13920 | $13,920.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BBVA MEXICO Ordenante: MIVE CONSTRUCCIONES SA DE CV Cuenta Ordenante: 012320001155791203 RFC Ordenante: MCO981119D77 Referencia: 1 Hora: 17:31:26 Clave de Rastreo: BNET01002403210047296920 Concepto del Pago: FAC Recibo # 147965331 | 21/Marzo/2024 o 21/Marzo/2024 | 2024-03-21 | ||
269172 | PARIS PUBLICIDAD APLICADA | 62 | BanBajio | 13920 | $13,920.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: COLEGIO CHAPALITA DE GUADALAJARA AC Cuenta Ordenante: 014320655071210704 RFC Ordenante: CCG670714EY8 Referencia: 4190236 Hora: 15:41:14 Clave de Rastreo: 20240411400140BET0000441902360 Concepto del Pago: PAGO F 1266 Recibo # 150185995 | 11/Abril/2024 o 11/Abril/2024 | 2024-04-11 | ||
272790 | DELMENT TRADING | 100 | Fondeadora | 13920 | $13,920.00 | Deposito | OC LGC 01 172 | OC LGC 01 172 | 22/Abril/2024 o 22/Abril/2024 | 2024-04-22 | |
279602 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 13920 | $13,920.00 | Deposito | FARMACIA GDL MC0018 | FARMACIA GDL MC0018 | 08/Mayo/2024 o 26/Julio/2024 | 2024-05-08 | |
285721 | ZAC BANQUETES Y ALIMENTOS | 95 | Fondeadora | 13920 | $13,920.00 | Deposito | 70390290 GTOS VARIOS JURADOS FICG39 | 70390290 GTOS VARIOS JURADOS FICG39 | 23/Mayo/2024 o 23/Mayo/2024 | 2024-05-23 | |
292456 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 28 | BanBajio | 13920 | $13,920.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: EXHIBE IDEAS CREATIVAS SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320920019896792 RFC Ordenante: EIC150108AJ0 Referencia: 4332926 Hora: 14:33:44 Clave de Rastreo: 20240607400140BET0000443329260 Concepto del Pago: hojas de mdf de 6 mm Recibo # 156945395 | 07/Junio/2024 o 17/Junio/2024 | 2024-06-07 | ||
321592 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 99 | Fondeadora | 13920 | $13,920.00 | Deposito | PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO | PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO | NA/NA/NA o 30/Agosto/2024 | ||
339040 | EDWORLD SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES | 92 | Fondeadora | 13920 | $13,920.00 | Deposito | PAGO FACTURA 534665 | PAGO FACTURA 534665 | NA/NA/NA o 01/Noviembre/2024 |
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