Factura 85469
Facturada 13/12/2024
Salida: MILAN RENTA DE MAQUINARIA
Destino: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISEÑO
Total con IVA
$3,828.00
Pagos relacionados a la factura
ID | Empresa | Nombre Corto | Banco | montoS | monto | Tipo de Movimiento | Descripción | Descripción Detallada | Fecha de banco | Fecha de banco | Acciones |
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15737 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 3828 | $3,828.00 | Deposito | AB TRANS ELECT | FINIQUITO SILLAS | 29/Agosto/2019 o 29/Agosto/2019 | 2019-08-29 | |
21354 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SUSTENTABLES CABO | 12 | Santander | 3828 | $3,828.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | pago factura 1187 0000006 021320040530956916 | 29/Noviembre/2019 o 29/Noviembre/2019 | 2019-11-29 | |
94010 | NALDUR COMMERCE MEXICO | 5 | Santander | 3828 | $3,828.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | 50CUBRE KN95 500CARTETAS SN VALENTIN HER 072320006433615402 | 01/Febrero/2022 o 10/Marzo/2022 | 2022-02-01 | |
126577 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 13 | Santander | 3828 | $3,828.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | PAGO MEZCAPA 021320040623212606 | 09/Septiembre/2022 o 15/Septiembre/2022 | 2022-09-09 | |
168860 | YODAZAC MATERIAS PRIMAS DE OCCIDENTE | 25 | Santander | 3828 | $3,828.00 | Deposito | AB TRANSF SPEI | YODAZAC SA DE CV 072320010935397816 | 03/Marzo/2023 o 03/Marzo/2023 | 2023-03-03 | |
240007 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 3828 | $3,828.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: BANORTE Ordenante: MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS SA DE C Cuenta Ordenante: 072320002018508640 RFC Ordenante: MCI1307245F7 Referencia: 1 Hora: 13:28:00 Clave de Rastreo: 8846APR2202312202735313079 Concepto del Pago: pago factura retiro materiales obra Recibo # 138161003 | 20/Diciembre/2023 o 27/Diciembre/2023 | 2023-12-20 | ||
357030 | MILAN RENTA DE MAQUINARIA | 51 | BanBajio | 3828 | $3,828.00 | Deposito | SPEI Recibido: Institucion contraparte: SANTANDER Ordenante: MMK IMAGEN RESIDENCIAL Y DISENO SA DE CV Cuenta Ordenante: 014320655085533066 RFC Ordenante: MIR130822JT2 Referencia: 5510161 Hora: 14:42:02 Clave de Rastreo: 20241213400140BET0000455101610 Concepto del Pago: TRANSFERENCIA DE FONDOS Recibo # 180346946 | 13/Diciembre/2024 o 13/Diciembre/2024 | 2024-12-13 | ||
359079 | VOSTOKOFF | 98 | Fondeadora | 3828 | $3,828.00 | Deposito | Hojas de videolaringo Olga | Hojas de videolaringo Olga | NA/NA/NA o 18/Diciembre/2024 |
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